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黄渠桥镇2014年度收入支出决算表6
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:宁夏平罗县黄渠桥镇人民政府(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 15,775,197.89 | 3,343,924.35 | 381,425.00 | 1,017,062.00 | 469,329.00 | 177,266.06 | — | 39,085.00 | 1,259,757.29 | 953,990.51 | 298,976.44 | 19,171.70 | 9,001.60 | 8,400.00 | 21,052.92 | 65,498.80 | 56,762.00 | 77,085.00 | 95,437.87 | 302,604.18 | 1,873,429.00 | 1,224,536.00 | 62,080.00 | 149,110.08 | 223,788.00 | 213,914.92 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,803,854.03 | 20,000.00 | 7,570.00 | 2,328,350.00 | 42,327.00 | 55,000.00 | 2,350,607.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,247,417.30 | 3,123,585.85 | 330,154.00 | 891,223.00 | 465,195.00 | 138,171.56 | — | 39,085.00 | 1,259,757.29 | 868,348.53 | 298,018.44 | 14,560.00 | 9,001.60 | 8,400.00 | 21,052.92 | 20,498.80 | 34,415.72 | 77,085.00 | 95,437.87 | 289,878.18 | 217,494.92 | 3,580.00 | 213,914.92 | 37,988.00 | 7,570.00 | 30,418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,811,190.40 | 2,735,555.15 | 221,142.00 | 717,120.00 | 452,538.00 | 45,912.86 | — | 39,085.00 | 1,259,757.29 | 868,189.53 | 298,018.44 | 14,560.00 | 9,001.60 | 8,400.00 | 21,052.92 | 20,498.80 | 34,256.72 | 77,085.00 | 95,437.87 | 289,878.18 | 169,457.72 | 3,580.00 | 165,877.72 | 37,988.00 | 7,570.00 | 30,418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,686,190.40 | 2,735,555.15 | 221,142.00 | 717,120.00 | 452,538.00 | 45,912.86 | — | 39,085.00 | 1,259,757.29 | 743,189.53 | 298,018.44 | 12,760.00 | 9,001.60 | 8,400.00 | 21,052.92 | 20,498.80 | 34,256.72 | 77,085.00 | 95,437.87 | 166,678.18 | 169,457.72 | 3,580.00 | 165,877.72 | 37,988.00 | 7,570.00 | 30,418.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 125,000.00 | — | 125,000.00 | 1,800.00 | 123,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 436,226.90 | 388,030.70 | 109,012.00 | 174,103.00 | 12,657.00 | 92,258.70 | — | 159.00 | 159.00 | 48,037.20 | 48,037.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 436,226.90 | 388,030.70 | 109,012.00 | 174,103.00 | 12,657.00 | 92,258.70 | — | 159.00 | 159.00 | 48,037.20 | 48,037.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 132,011.98 | 110,370.00 | 25,840.00 | 62,350.00 | 2,180.00 | 20,000.00 | — | 21,641.98 | 958.00 | 17,935.48 | 2,748.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 132,011.98 | 110,370.00 | 25,840.00 | 62,350.00 | 2,180.00 | 20,000.00 | — | 21,641.98 | 958.00 | 17,935.48 | 2,748.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 131,121.98 | 110,370.00 | 25,840.00 | 62,350.00 | 2,180.00 | 20,000.00 | — | 20,751.98 | 68.00 | 17,935.48 | 2,748.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 890.00 | — | 890.00 | 890.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,283,036.00 | — | 1,283,036.00 | 1,224,536.00 | 58,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,283,036.00 | — | 1,283,036.00 | 1,224,536.00 | 58,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 604,867.00 | — | 604,867.00 | 604,867.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 678,169.00 | — | 678,169.00 | 619,669.00 | 58,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 128,968.50 | 109,968.50 | 25,431.00 | 63,489.00 | 1,954.00 | 19,094.50 | — | 19,000.00 | 4,611.70 | 4,410.80 | 9,977.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 128,968.50 | 109,968.50 | 25,431.00 | 63,489.00 | 1,954.00 | 19,094.50 | — | 19,000.00 | 4,611.70 | 4,410.80 | 9,977.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 128,968.50 | 109,968.50 | 25,431.00 | 63,489.00 | 1,954.00 | 19,094.50 | — | 19,000.00 | 4,611.70 | 4,410.80 | 9,977.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,090,000.00 | — | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 2,290,000.00 | 20,000.00 | 754,350.00 | 42,327.00 | 1,473,323.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,790,000.00 | — | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 1,990,000.00 | 20,000.00 | 458,090.00 | 42,327.00 | 1,469,583.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,900,000.00 | — | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,890,000.00 | — | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,990,000.00 | 20,000.00 | 458,090.00 | 42,327.00 | 1,469,583.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000.00 | — | 300,000.00 | 296,260.00 | 3,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120812 | 农田水利建设资金安排的支出 | 300,000.00 | — | 300,000.00 | 296,260.00 | 3,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,185,866.03 | — | 45,000.00 | 45,000.00 | 2,140,866.03 | 1,574,000.00 | 566,866.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 197.00 | — | 197.00 | 197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130205 | 森林培育 | 197.00 | — | 197.00 | 197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,769,000.00 | — | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,724,000.00 | 1,574,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,574,000.00 | — | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 45,000.00 | — | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 150,000.00 | — | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 416,669.03 | — | 416,669.03 | 416,669.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 416,669.03 | — | 416,669.03 | 416,669.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 280,000.00 | — | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21462 | 车辆通行费安排的支出 | 280,000.00 | — | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 280,000.00 | — | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 427,898.08 | — | 372,898.08 | 149,110.08 | 223,788.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 55,000.00 | — | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 55,000.00 | — | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 372,898.08 | — | 372,898.08 | 149,110.08 | 223,788.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 149,110.08 | — | 149,110.08 | 149,110.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 223,788.00 | — | 223,788.00 | 223,788.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
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